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      [供應]辦理CMA計量認證需要多少費用時間
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      • 產品產地:江蘇南京
      • 產品品牌:南京邦道企業管理咨詢有限公司
      • 包裝規格:CMA/CNAS
      • 產品數量:0
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      • 產品單價:0
      • 更新日期:2021-10-16 23:42:26
      • 有效期至:2022-10-16
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      辦理CMA計量認證需要多少費用時間 詳細信息

      辦理CMA計量認證需要多少費用時間

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      1目的

         分析已產生不合格工作的原因或在管理體系、技術操作中出現偏離的原因,消除并防止這些問題的再次發生。

      2適用范圍

         適用于對本中心所出現的不合格檢測工作或在管理體系、技術操作中出現的偏離采取糾正措施的控制。

      3職責

         中心主任負責制定糾正措施實施計劃和負責實施結果的監控;

         質量負責人負責問題原因的分析和調查;

         質量、技術負責人分別負責質量、技術方面糾正措施的實施。

      各崗位檢測人員負責本崗位范圍內一般問題的原因分析及糾正措施的選擇和實施。

      4程序

      4.1糾正措施的選擇和實施

      4.1.1質量負責人或技術負責人要根據原因分析的結果,選擇和制定糾正措施實施計劃,在制定計劃時應考慮:

      a. 問題的嚴重程度和風險大小;

      b. 對體系其他要素或其他崗位的影響;

      c. 采取措施所需要的資源和時間;

      d. 能從根本上消除產生問題的原因,解決問題并防止同類問題

      的再次發生。

      e.   如何驗證措施的有效性;

      f.   如何確定進行附加審核的必要性;

      g.   對于有效的糾正措施的實施要立即執行并修改管理體系文件。

      4.1.2技術負責人或質量負責人根據糾正措施實施計劃負責職責范圍內的糾正措施的實施,并填寫《糾正措施報告》。

      4.2糾正措施的監控和驗證

      4.2.1在采取糾正措施的過程中,質量負責人或技術負責人要對糾正措施的結果進行監控,以保證所采取糾正措施的有效性。

      4.2.2在糾正措施完成后的一個月內,質量負責人或技術負責人要組織對所采取的糾正措施進行驗證。

      4.2.3如果經驗證后認為糾正措施無效,需再次采取糾正措施。

      4.2.4對經驗證認為有效的糾正措施,如需對管理體系文件和技術操作文件進行修改時,質量負責人按《文件和資料控制程序》組織有關人員進行修改。

      4.3記錄

      糾正措施的實施者負責每次糾正措施實施過程中的有關記錄的填寫和整理,檔案管理員負責記錄的歸檔。

      4.4糾正措施實施計劃的制定、實施和監控;

      4.4.1質量負責人要根據原因分析的結果,制定糾正措施實施計劃,對采取的糾正措施進行監控,以確保其有效性。

      4.4.2中心質量/技術負責人在自己所轄區域內組織糾正措施的實施。

      5相關文件

      [1] HGCEC.B-016《內部審核程序》

      [2] HGCEC.B-011 《不合格檢測工作控制程序》

      [3]HGCEC.D-031  《糾正措施報告》

      1.  目的

      使管理體系能持續有效的運行.

      2、  適用范圍

          本程序適用于為了為使管理體系能持續有效的運行所采取的各種方法和措施

      3.職責

      2.1技術負責人負責操作程序評審活動和各項數據分析活動確定該項工作是否存在潛在不合格原因。

      2.2質量負責人負責監督實施質量方針和目標,組織潛在的不合格原因分析,預防措施實施計劃的制定,并負責所有預防措施實施情況的監督和評價。

      2.3各崗位人員負責本崗位范圍內數據分析及預防措施和糾正措施實施計劃的實施。

      3.程序

      3.1質量方針和目標

      質量負責人負責組織有關人員熟悉理解并貫徹實施實驗室的質量方針和目標.

      3.2預防措施的實施

      質量負責人組織人員分析潛在的不合格原因并按分析結果制定《預防措施實施計劃》, 各崗位檢測人員根據《預防措施實施計劃》,負責預防措施的實施,填寫《預防措施報告》。

      3.3審核結果和數據分析

         技術負責人負責在實施管理體系過程中,對數據和結果進行分析審核,并將分析結果不斷完善和改進管理體系。

      3.4糾正措施的實施

         中心主任組織人員制定糾正措施實施計劃和負責實施結果的監控;

         質量負責人和技術負責人組織人員對問題原因的進行分析和調查 并采取措施,保證體系能完整有效的運行。

      3.4記錄

      本程序各項活動所產生的記錄、報告由檔案管理員存檔妥善保管。

      4.有關質量記錄

      1.目的和適用范圍

         為了及時清除產生不合格的任何潛在因素,采用相應的預防措施,以減少出現不合格的可能性和利用改進的機會。

         本程序適用于為了消除潛在的不合格原因,減少不合格出現的可能性所采用的預防措施。

      2.職責

      2.1操作程序評審活動和各項數據分析活動責任人負責確定該項工作是否存在潛在不合格原因。

      2.2質量負責人負責組織潛在的不合格原因分析,預防措施實施計劃的制定,并負責所有預防措施實施情況的監督和評價。

      2.3各崗位人員負責本崗位范圍內預防措施實施計劃的實施。

      3.程序

      3.1預防措施實施計劃的制定

      質量負責人負責組織有關人員根據潛在的不合格原因的分析結果制定《預防措施實施計劃》,計劃要考慮到:

      a. 潛在不合格原因的嚴重程度;

      b. 對體系和其他要素或相關崗位的影響;

      c. 采取措施所需要的資源和時間;

      d. 選擇能從根本上消除產生不合格的潛在因素的措施;

      e. 負責實施的責任人員和崗位;

      f. 如何控制預防措施

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